8 (495) 220-16-58

 

8 (495) 228-64-50

Вконтакте

ГЛАВНАЯ ОБУЧЕНИЕ ПО 44-ФЗ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОНТАКТЫ
 

Тел.: 8 (495) 220-16-58 I Заявка на участие…

Июнь 

Заявка на участие  

  


 

Лектор: Станислав Маратович Джаарбеков
27 июня, Москва  

«СХЕМА ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА ПРИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ. ПОЗИЦИЯ ФНС И СУДОВ.»

 

При оплате до 11 июня 2019г., группам от 2-х человек и постоянным клиентам 

Подробная программа... 12900 руб. 
Лектор: Станислав Маратович Джаарбеков
28 июня, Москва     

«НАЛОГИ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ»

 

При оплате до 11 июня 2019г., группам от 2-х человек и постоянным клиентам 

Подробная программа... 12900 руб. 

 

Тел.: 8 (495) 220-16-58 I Заявка на участие…

Июль 

Заявка на участие  

  


 

Лектор: Станислав Маратович Джаарбеков
10-11 июля, Сочи  

«НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ»

Подробная программа... 32300 руб. 

 


 

27 июня 2019 года
г. Москва, гостиница «Измайлово», м.Партизанская

«Схема дробления бизнеса при налоговой оптимизации: что необходимо знать для снижения налоговых рисков. Позиция ФНС и судов.»

Какие сделки налоговики трактуют как Схема дробления бизнеса?
Обзор последних судебных решений по схеме дробления бизнеса.
Использование УСН, ПСН и ЕНВД для оптимизации налогообложения.
Как снизить риски или избежать налоговых последствий при налоговой оптимизации.

 

Для кого предназначено обучение:

  • Владельцы бизнеса
  • Генеральные директора
  • Главные бухгалтеры
  • Специалисты финансовых служб
  • Юристы

 

Цель обучения - узнать:

  • о признаках дробления бизнеса для получения необоснованной выгоды в понимании ФНС и судов;
  • условия, которые требуются для признания дробления бизнеса правомерным и способах снижения налоговых рисков;
  • самые распространенные ошибки в рамках спора с ФНС  по доначислению налогов;
  • примеры положительной и отрицательной судебной практики и способах защиты от претензий налоговых органах;
  • как определить границу, где  разделение бизнеса – нормальный шаг для предпринимателя, а  недопустимый шаг – получение необоснованной выгоды.

 

Станислав Маратович Джаарбеков - юрист, аудитор, налоговый консультант, эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (член Палаты налоговых консультантов, член Московской аудиторской палаты).  Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Участвовал в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включена в электронную Ленинскую библиотеку, автор более 100 статей по налогообложению в специализированных СМИ – «Финансовый директор», «Налоговые споры», «Экономика и жизнь», «Консультант», электронная система «Консультант Плюс» и многих других

ПРОГРАММА

  • Взаимозависимые лица
  • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
  • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
  • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение? 
  • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).
  • Особенности специальных налоговых режимов
  • Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.
  • Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.
  • Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
  • Налог на профессиональный доход (НПД).
  • Схема дробления бизнеса
  • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
  • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
  • Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
  • Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.
  • Практика по налоговым доначислениям по рыночной цене: когда налоговики могут определять налоги от рыночной цены и какими способами это делается. 
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА
13.00-14.00 ОБЕД

Стоимость обучения:
 
1 день – 14 900 руб./чел.
При оплате до 11 июня 2019г., группам от 2-х человек и постоянным клиентам – 12900 руб. 
  
При участии в 2-х днях семинара 27-28 июня 2019г. – 21 900 руб.,
скидка при регистрации и оплате до 11 июня 2019г. - 19900 руб.


В стоимость включены: кофе-пауза, обед, раздаточный и методический материал, свидетельство.
 
Онлайн трансляция семинара: 1 день – 9900 руб.; 2 дня – 14900 руб.

 


Бронирование номеров в гостинице «Измайлово»
При бронировании номеров через ООО «Академия «Аргумент»
предоставляется скидка 30% от открытой цены на сайте
https://www.hotel-vega.ru/booking
Стоимость со скидкой уточняйте у наших менеджеров
по тел: 8-495-220-16-58 

   Подать заявку на участие в семинаре

   8(495)220-16-58      info@geargument.ru     8 (495)228-64-50

 


 

28 июня 2019 года

г. Москва,  гостиница «Измайлово»,м.Партизанская

«Налоги: что необходимо знать руководителю. Ответственность за налоговые правонарушения»

Время проведения: 10.00-17.00

 

Руководителю, как лицу, которое несет ответственность за все происходящее в компании, необходимо знать самое важное о налогах! Какие налоги, в каком размере и в какие сроки должно уплачивать мое предприятие? Что и как контролирует налоговая инспекция?
Какую ответственность несет предприятие и руководитель организации в случае неуплаты налогов? Как можно  снизить налоговые обязательства законными способами?
Эти и другие важные вопросы по налогообложению для руководителя будут рассмотрены на семинаре. 

ПРОГРАММА

  • Налоговая нагрузка.
  • Какой уровень налоговой нагрузки должен быть у моего предприятия.
  • Как снизить налоговую нагрузку и каких рисков стоит опасаться.
  • Обзор арбитражной практики по налоговым рискам. Данные о налоговой нагрузке из открытых источников.
  • Иные налоговые показатели компании.
  • Как организовать мониторинг налоговых показателей компании и их сравнение с другими налогоплательщиками (налоговый бенчмаркинг).
  • Обзор основных налогов.
  • НДС.
  • Налог на прибыль.
  • Налог на имущество организаций.
  • НДФЛ.
  • Страховые взносы.
  • Ставки, сроки уплаты и представления декларации, порядок расчета, основные льготы.
  • Способы снижения налогов.
  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса).
  • Льготные предприятия (упрощенная система налогообложения, ЕНВД, патентная система налогообложения, Сколково, особые и свободные экономические зоны и т.д.).
  • Иные способы налоговой оптимизации.
  • Ответственность в связи с применением методов налоговой оптимизации.
  • Ответственность за неуплату налогов поставщиками.
  • Почему я должен отвечать за своего контрагента, который не платит налогов?
  • Как проявить «должную осмотрительность» при выборе поставщиков (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика).
  • Налоговый контроль цен
  • Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и какие последствия такой проверки?
  • Трансфертное ценообразование.
  • Взаимозависимые лица.
  • Контролируемые сделки.
  • Стоит ли опасаться взаимозависимости.
  • Какие особенности налогообложения в группе взаимозависимых лиц.
  • Как оптимизировать финансовое взаимодействие, чтобы не терять на налогах.
  • Обзор применяемых сделок в группе компаний (консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы (в том числе беспроцентные), льготная безвозмездная передача внутри группы).
  • Налоговые проверки.
  • Как налоговики выбирают — кого проверять?
  • Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки.
  • Проверки с участием органов МВД.
  • Какие права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки.
  • Практика проведения налоговых проверок.
  • Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебное обжалование).
  • Как должна быть организована работа налогового блока, чтобы снизить риски доначислений по налогам.
  • Ответственность за налоговые правонарушения.
  • Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России.
  • Административная ответственность.
  • Ответственность за налоговые преступления по УК РФ.

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА
13.00-14.00 ОБЕД

Стоимость обучения:
 
1 день – 14 900 руб./чел.
При оплате до 11 июня 2019г., группам от 2-х человек и постоянным клиентам – 12900 руб. 
  
При участии в 2-х днях семинара 27-28 июня 2019г. – 21 900 руб.,
скидка при регистрации и оплате до 11 июня 2019г. - 19900 руб.


В стоимость включены: кофе-пауза, обед, раздаточный и методический материал, свидетельство.
 
Онлайн трансляция семинара: 1 день – 9900 руб.; 2 дня – 14900 руб.

 


    Подать заявку на участие в семинаре

   8(495)220-16-58      info@geargument.ru     8 (495)228-64-50 

 


10-11 июля 2019г.
г. Сочи, Отель «Сочи Бриз СПА»,
 Курортный проспект, 72

«Налоговая оптимизация. Все что необходимо знать руководителю»


Обучение предназначено для владельцев бизнеса, генеральных директоров,
главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб, юристов.

 

Станислав Маратович Джаарбеков - юрист, аудитор, налоговый консультант, эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (член Палаты налоговых консультантов, член Московской аудиторской палаты).  Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Участвовал в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включена в электронную Ленинскую библиотеку, автор более 100 статей по налогообложению в специализированных СМИ – «Финансовый директор», «Налоговые споры», «Экономика и жизнь», «Консультант», электронная система «Консультант Плюс» и многих других


10 июля 2019 года
09.30-10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ
10.00-17.00 Схема дробления бизнеса при налоговой оптимизации: что необходимо знать для снижения налоговых рисков. Позиция ФНС и судов.

  • Взаимозависимые лица
  • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
  • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
  • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение? 
  • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).
  • Особенности специальных налоговых режимов
  • Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.
  • Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.
  • Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
  • Налог на профессиональный доход (НПД).
  • Схема дробления бизнеса
  • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
  • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
  • Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
  • Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.
  • Практика по налоговым доначислениям по рыночной цене: когда налоговики могут определять налоги от рыночной цены и какими способами это делается. 
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА
13.00-14.00 ОБЕД

 

11 июля 2019г.
10.00-17.00 Налоги: что необходимо знать руководителю. Ответственность за налоговые правонарушения.

  • Налоговая нагрузка.
  • Какой уровень налоговой нагрузки должен быть у моего предприятия.
  • Как снизить налоговую нагрузку и каких рисков стоит опасаться.
  • Обзор арбитражной практики по налоговым рискам. Данные о налоговой нагрузке из открытых источников.
  • Иные налоговые показатели компании.
  • Как организовать мониторинг налоговых показателей компании и их сравнение с другими налогоплательщиками (налоговый бенчмаркинг).
  • Обзор основных налогов.
  • НДС.
  • Налог на прибыль.
  • Налог на имущество организаций.
  • НДФЛ.
  • Страховые взносы.
  • Ставки, сроки уплаты и представления декларации, порядок расчета, основные льготы.
  • Способы снижения налогов.
  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса).
  • Льготные предприятия (упрощенная система налогообложения, ЕНВД, патентная система налогообложения, Сколково, особые и свободные экономические зоны и т.д.).
  • Иные способы налоговой оптимизации.
  • Ответственность в связи с применением методов налоговой оптимизации.
  • Ответственность за неуплату налогов поставщиками.
  • Почему я должен отвечать за своего контрагента, который не платит налогов?
  • Как проявить «должную осмотрительность» при выборе поставщиков (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика).
  • Налоговый контроль цен
  • Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и какие последствия такой проверки?
  • Трансфертное ценообразование.
  • Взаимозависимые лица.
  • Контролируемые сделки.
  • Стоит ли опасаться взаимозависимости.
  • Какие особенности налогообложения в группе взаимозависимых лиц.
  • Как оптимизировать финансовое взаимодействие, чтобы не терять на налогах.
  • Обзор применяемых сделок в группе компаний (консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы (в том числе беспроцентные), льготная безвозмездная передача внутри группы).
  • Налоговые проверки.
  • Как налоговики выбирают — кого проверять?
  • Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки.
  • Проверки с участием органов МВД.
  • Какие права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки.
  • Практика проведения налоговых проверок.
  • Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебное обжалование).
  • Как должна быть организована работа налогового блока, чтобы снизить риски доначислений по налогам.
  • Ответственность за налоговые правонарушения.
  • Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России.
  • Административная ответственность.
  • Ответственность за налоговые преступления по УК РФ.

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА
13.00-14.00 ОБЕД

 

Стоимость обучения: 
Стоимость обучения с проживанием по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»:
10-11 июля 2019 г. – 32 300 руб./чел. – при двухместном размещении;
- 34 000 руб./чел. – при одноместном размещении.
Скидка группам  от 2-х человек и постоянным клиентам – 2000 руб./чел
 
В стоимость включены: обучение, раздаточный и методический материал,
проживание по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 1 ночь (полный пансион, промежуточное питание, пользование без ограничений базовым комплексом услуг SPA Центра "Лотос"), именное свидетельство.
Стоимость обучения без проживания:
2 дня – 27900 руб./чел.
Скидка группам  от 2-х человек и постоянным клиентам – 2000 руб./чел.
 
Уютный комфортабельный «Сочи-Бриз Отель» расположен в одном из самых привлекательных уголков центра Сочи: вблизи уникального парка «Дендрарий» и недалеко от берега моря.  В «Сочи-Бриз Отеле» есть всё, что необходимо для Вашего приятного отдыха: комфортабельные номера, ресторан с великолепной кухней, уютный лобби-бар, SPA-центр «Лотос» с термальной зоной и большим комплексом оздоровительных услуг.


    Подать заявку на участие в семинаре

   8(495)220-16-58      info@geargument.ru     8 (495)228-64-50 

 

© 2008-2019 Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тренингов. Обучение бюджетных организаций, госкорпораций , госмонополий , ГУП, МУП, автономных и коммерческих учреждений по нормам ФЗ-44, ФЗ-223 (Госзакупки). ООО "Академия "Аргумент"
 
 
ГЛАВНАЯ ОБУЧЕНИЕ ПО 44-ФЗ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОНТАКТЫ